职位描述
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岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计相关专业优先;
2、5年以上审计工作经验,其中2年以上地产项目审计经验;
3、掌握招投标、采购、成本、预结算等地产相关业务知识和流程,具备一定的招投标、成本控制经验
4、有良好的沟通协调能力,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
工作地点
地址:廊坊三河市廊坊-三河河北兴达建工集团


职位发布者
HR
河北兴达建工集团

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房地产开发·建筑与工程
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1000人以上
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国内上市公司
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河北省廊坊市燕郊开发区,思菩兰路港中旅小区北侧